|
|
Zarządzenie nr 0151/132/2004 burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27.10.2004 w sprawie zmian w budżecie, w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r.), art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami), §9 ust. 2 uchwały nr XVII/113/04 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2004 oraz mając na uwadze decyzję wojewody śląskiego nr FB.I.3011-614/3/2004 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, postanawiam, co następuje: §1 Zwiększyć dochody w budżecie gminy i miasta na 2004 r. w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej z kwoty 52 346 734,00 zł do kwoty 52 409 942,00 zł, tj. o kwotę 63 208,00 zł, z tego: - w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - §2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 63 208,00 zł.
§2 Zwiększyć wydatki w budżecie gminy i miasta na 2004 r. z kwoty 58 553 331,00 zł do kwoty 58 616 539,00 zł, tj. o kwotę 63 208,00 zł, z tego: §3 Dokonać przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy i miasta na 2004 r. w sposób następujący: - Zmniejszyć wydatki w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
- w dziale 758 - Różne rozliczenia - rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - §4810 - Rezerwy o kwotę 50 000,00 zł.
- Zwiększyć wydatki w łącznej kwocie 50 000,00 zł, z tego:
§4 Dokonać przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy i miasta na 2004 r. w sposób następujący: - Zmniejszyć wydatki o kwotę 30 725,00 zł, w tym:
- w dziale 600 - Transport i łączność - rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - §4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 18 000,00 zł,
- w dziale 750 - Administracja publiczna - rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - §3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 10 000,00 zł,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna - rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - §3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 2 725,00 zł.
- Zwiększyć wydatki o kwotę 30 725,00 zł, w tym:
- w dziale 600 - Transport i łączność - rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - §4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 18 000,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na dofinansowanie remontu nawierzchni ul. Leszczyńskiej-boczna w sołectwie Przegędza i ul. Leśnej w sołectwie Książenice oraz na remont przepustu przy ul. Nowy Dwór i wykonanie utwardzenia ul. Lompy-boczna, - w dziale 750 - Administracja publiczna - rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - §4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 10 000,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na podróże służbowe, - w dziale 852 - Pomoc społeczna - rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - §2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 2 725,00 zł
z przeznaczeniem tych środków do zwrotu w związku z pobraniem świadczenia z pomocy społecznej w nadmiernej wysokości. §5 W związku z wprowadzeniem do budżetu oraz dokonaniu przeniesienia kwot dotacji celowej skorygować: - załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2004 pt. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2004" w sposób podany w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- część I. Dochody i część II. Wydatki załącznika do zarządzenia nr 0151/15/04 burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2004 r. w sposób podany w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2004 [w zł] Dochody Dział klasyfikacji | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmiana (+) lub (-) | Plan po zmianie | 750 | Administracja publiczna, w tym | 119 170 | 0 | 119 170 | - dotacje celowe na realizację zadań bieżących, z tego na realizację: | 119 170 | | 119 170 | 1. zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji | 98 400 | | 98 400 | 2. zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 2 800 | | 2 800 | 3. zadań nadzorowanych przez Wydział Rozwoju Regionalnego | 17 970 | | 17 970 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: | 71 900 | 0 | 71 900 | - dotacje celowe na realizację zadań bieżących | 71 900 | | 71 900 | 852 | Pomoc społeczna, w tym: | 3 739 135 | 0 | 3 739 135 | - dotacje celowe na realizację zadań bieżących | 3 709 061 | | 3 709 061 | - dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 074 | | 30 074 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: | 140 227 | 63 208 | 203 435 | - dotacje celowe na realizację zadań bieżących | 140 227 | 63 208 | 203 435 | Razem dochody: | 4 070 432 | 63 208 | 4 133 640 | Wydatki Klasyfikacja | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmiana (+) lub (-) | Plan po zmianie | Dział | Rozdział | 750 | | Administracja publiczna | 119 170 | 0 | 119 170 | 75011 | Urzędy wojewódzkie w tym: | 119 170 | | 119 170 | - wydatki bieżące wynikające z realizacji: | 119 170 | | 119 170 | 1. zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji | 98 400 | | 98 400 | 2. zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego | 2 800 | | 2 800 | 3. zadań nadzorowanych przez Wydział Rozwoju Regionalnego | 17 970 | | 17 970 | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 71 900 | 0 | 71 900 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: | 6 440 | | 6 440 | - wydatki bieżące | 6 440 | | 6 440 | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu w tym: | 18 160 | | 18 160 | - wydatki bieżące | 18 160 | | 18 160 | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 47 300 | | 47 300 | - wydatki bieżące | 47 300 | | 47 300 | 852 | | Pomoc społeczna | 3 739 135 | 0 | 3 739 135 | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: | 2 963 580 | 0 | 2 963 580 | - wydatki bieżące | 2 948 506 | | 2 948 506 | - wydatki majątkowe | 15 074 | | 15 074 | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym: | 25 082 | | 25 082 | - wydatki bieżące | 25 082 | | 25 082 | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: | 409 805 | 0 | 409 805 | - wydatki bieżące | 409 805 | | 409 805 | 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w tym: | 19 378 | | 19 378 | - wydatki bieżące | 19 378 | | 19 378 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej w tym: | 320 290 | | 320 290 | - wydatki bieżące | 305 290 | | 305 290 | - wydatki majątkowe | 15 000 | | 15 000 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: | 1 000 | 0 | 1 000 | - wydatki bieżące | 1 000 | | 1 000 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 140 227 | 63 208 | 203 435 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: | 140 227 | 63 208 | 203 435 | - wydatki bieżące | 140 227 | 63 208 | 203 435 | Razem wydatki: | 4 070 432 | 63 208 | 4 133 640 | Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2004 [w zł] Dochody Klasyfikacja | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmiana (+) lub (-) | Plan po zmianie | Dział | Rozdział | § | 750 | | | Administracja publiczna | 119 170 | 0 | 119 170 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie, w tym: | 119 170 | | 119 170 | | 1. Zadnia nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, w tym: | 98 400 | | 98 400 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 98 400 | | 98 400 | | 2. Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, w tym: | 2 800 | | 2 800 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 800 | | 2 800 | | 3. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego, w tym: | 17 970 | | 17 970 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 970 | | 17 970 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: | 71 900 | 0 | 71 900 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: | 6 440 | | 6 440 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 440 | | 6 440 | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 18 160 | | 18 160 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 160 | | 18 160 | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 47 300 | 0 | 47 300 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 47 300 | | 47 300 | 852 | | | Pomoc społeczna, w tym: | 3 739 135 | 0 | 3 739 135 | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: | 2 963 580 | | 2 963 580 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 948 506 | | 2 948 506 | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 15 074 | | 15 074 | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym: | 25 082 | | 25 082 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 082 | | 25 082 | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: | 409 805 | 0 | 409 805 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 409 805 | | 409 805 | 85216 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, w tym: | 19 378 | 0 | 19 378 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 378 | | 19 378 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej, w tym: | 320 290 | | 320 290 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 305 290 | | 305 290 | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 15 000 | | 15 000 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: | 1 000 | 0 | 1 000 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000 | | 1 000 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: | 140 227 | 63 208 | 203 435 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: | 140 227 | 63 208 | 203 435 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 140 227 | 63 208 | 203 435 | Razem dochody: | 4 070 432 | 63 208 | 4 133 640 | Wydatki Klasyfikacja | Nazwa | Plan prze zmianą | Zmiana (+) lub (-) | Plan po zmianie | Dział | Rozdział | § | 750 | | | Administracja publiczna | 119 170 | 0 | 119 170 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie w tym: | 119 170 | | 119 170 | | 1. Zadnia nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, w tym: | 98 400 | | 98 400 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 930 | | 68 930 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 920 | | 11 920 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 300 | | 12 300 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 670 | | 1 670 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 580 | | 3 580 | | 2. Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania kryzysowego i Ochrony Ludności, w tym: | 2 800 | | 2 800 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 925 | | 1 925 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 420 | | 420 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 | | 400 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 | | 55 | | 3. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego, w tym: | 17 970 | | 17 970 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 659 | | 12 659 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 140 | | 2 140 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 180 | | 2 180 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 315 | | 315 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 676 | | 676 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 71 900 | 0 | 71 900 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: | 6 440 | | 6 440 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 478 | | 478 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66 | | 66 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 220 | | 3 220 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 676 | | 2 676 | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 18 160 | 0 | 18 160 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000 | | 2 000 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 280 | | 280 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100 | | 2 100 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 880 | | 12 880 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900 | | 900 | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 47 300 | 0 | 47 300 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 29 400 | | 29 400 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 907 | | 1 907 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 272 | | 272 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 125 | | 2 125 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 781 | | 12 781 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 815 | | 815 | 852 | | | Pomoc społeczna | 3 739 135 | 0 | 3 739 135 | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: | 2 963 580 | | 2 963 580 | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 829 339 | | 2 829 339 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 156 | | 38 156 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 170 | | 61 170 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 934 | | 934 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 955 | | 14 955 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 952 | | 3 952 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 074 | | 15 074 | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym: | 25 082 | | 25 082 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 082 | | 25 082 | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: | 409 805 | 0 | 409 805 | 3110 | Świadczenia społeczne | 358 285 | | 358 285 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 520 | | 51 520 | 85216 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w tym: | 19 378 | 0 | 19 378 | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 378 | | 19 378 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej w tym: | 320 290 | | 320 290 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 590 | | 230 590 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 937 | | 16 937 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 258 | | 44 258 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 064 | | 6 064 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 441 | | 7 441 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | | 15 000 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: | 1 000 | 0 | 1 000 | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000 | | 1 000 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 140 227 | 63 208 | 203 435 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: | 140 227 | 63 208 | 203 435 | 4260 | Zakup energii | 128 508 | 63 208 | 191 716 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 719 | | 11 719 | Razem wydatki: | 4 070 432 | 63 208 | 4 133 640 |
|