|
|
Uchwała nr XXXIX/332/2005 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25.11.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. "c", pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 i 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 112, 118, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach postanawia: §1 Zmniejszyć per saldo plan dochodów budżetu gminy i miasta na 2005 rok z kwoty 67 019 447,00 zł do kwoty 63 918 784,00 zł, tj. o kwotę 3 100 663,00 zł, z tego: - Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 3 177 313,00 zł, z tego:
- w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 1 100 000,00 zł, z tego:
- dotacje z funduszy strukturalnych UE o kwotę 1 100 000,00 zł,
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 627 313,00 zł, z tego:
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 627 313,00 zł,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1 450 000,00 zł, z tego:
- dotacje z funduszy strukturalnych UE o kwotę 1 450 000,00 zł.
- Zwiększyć plan dochodów o kwotę 76 650,00 zł, z tego:
- w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 46 650,00 zł, z tego:
- wpływy z mandatów o kwotę 30 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat o kwotę 5 100,00 zł,
- wpływy z usług o kwotę 5 900,00 zł,
- pozostałe dochody o kwotę 5 650,00 zł,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 30 000,00 zł
- wpływy z usług o kwotę 30 000,00 zł.
§2 Zmniejszyć per saldo plan wydatków budżetu gminy i miasta na 2005 r. z kwoty 72 214 406,00 zł do kwoty 67 435 746,00 zł, tj. o kwotę 4 778 660,00 zł, z tego: - Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 4 855 310,00 zł, z tego:
- w dziale 600 - Transport i łączność - rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1 991 624,00 zł, z tego:
- wydatki majątkowe o kwotę 1 991 624,00 zł,
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 192 000,00 zł, z tego:
- wydatki majątkowe o kwotę 192 000,00 zł,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie - rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 454 000,00 zł, z tego:
- wydatki majątkowe o kwotę 454 000,00 zł,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna - rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 85 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 85 000,00 zł,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 1 632 686,00 zł, z tego:
- wydatki majątkowe o kwotę 1 632 686,00 zł,
- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej o kwotę 500 000,00 zł, z tego:
- wydatki majątkowe o kwotę 500 000,00 zł.
- Zwiększyć plan wydatków o kwotę 76 650,00 zł, z tego:
- w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 46 650,00 zł, z tego:
- rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 16 650,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 16 650,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na pokrycie kosztów usług pocztowych i telekomunikacyjnych, - rozdział 75095 - Pozostała działalność o kwotę 30 000,00 zł, z tego:
- wydatki majątkowe o kwotę 30 000,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na zakup samochodu dla Straży Miejskiej, - w dziale 801 - Oświata i wychowanie - rozdział 80110 - Gimnazja o kwotę 30 000,00 zł, z tego:
§3 Skorygować, w związku ze zmniejszeniem o kwotę 2 097 997,00 zł planu wydatków majątkowych, wysokość deficytu budżetu gminy i miasta w roku 2005 poprzez obniżenie go do kwoty 3 516 962,00 zł, tj. o kwotę 1 677 997,00 zł i jednocześnie skorygować kwotę przychodów poprzez zmniejszenie wysokości przychodów z kredytu o kwotę 597 997,00 zł i kwoty przychodów z obligacji o kwotę 1 500 000,00 zł oraz wprowadzenie kwoty 420 000,00 zł nadwyżki środków z lat ubiegłych. Zapisy wprowadzające ww. zmianę zostały zawarte w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały korygujących odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do uchwały nr XXVII/237/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2005. §4 Skorygować plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w budżecie gminy i miasta na 2005 rok w sposób następujący: - Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 78 880,00 zł, w tym:
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 38 980,00 zł, z tego:
- rozdział 80110 - Gimnazja o kwotę 23 500,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 23 500,00 zł,
- rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 15 480,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 15 480,00 zł,
- w dziale 851 - Ochrona zdrowia - rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 3 000,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 3 000,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 3 000,00 zł,
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdział 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 36 900,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 36 900,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 36 900,00 zł.
- Zwiększyć plan wydatków o kwotę 78 880,00 zł, w tym:
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie - rozdział 80110 - Gimnazja o kwotę 75 880,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 75 880,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 75 880,00 zł
z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, - w dziale 851 - Ochrona zdrowia - rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 3 000,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 3 000,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na zakup komputerów i stolików komputerowych dla świetlicy środowiskowej. §5 Skorygować wydatki majątkowe w budżecie gminy i miasta na 2005 rok w sposób następujący: - Zmniejszyć plan wydatków w łącznej kwocie 144 500,00 zł, w tym:
- w dziale 600 - Transport i łączność - rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 144 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 144 500,00 zł.
- Zwiększyć plan wydatków w łącznej kwocie 144 500,00 zł, w tym:
- w dziale 600 - Transport i łączność - rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 144 500,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę 144 500,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na realizacje zadań inwestycyjnych: "Modernizacji nawierzchni ul. Szkolnej w sołectwie Palowice", "Wykonanie drogi dojazdowej do Osiedla Hajduki w sołectwie Szczejkowice", "Przebudowa nawierzchni ul. Brzozy w sołectwie Książenice" oraz "Przebudowa nawierzchni ul. Szymochy w sołectwie Bełk". §6 Dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy i miasta na 2005 r. w następujący sposób: - Zmniejszyć wydatki w łącznej kwocie 93 069,00 zł, w tym:
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 10 000,00 zł,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 8 069,00 zł, z tego:
- rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 4 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 4 000,00 zł,
- rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 4 069,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 4 069,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 4 069,00 zł,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna - rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 75 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 75 000,00 zł.
- Zwiększyć wydatki w łącznej kwocie 93 069,00 zł, w tym:
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 75 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 75 000,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na wpłaty zaliczek do wspólnot mieszkaniowych, - w dziale 750 - Administracja publiczna - rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 18 069,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 18 069,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 4 069,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników Wydziału Edukacji, na wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i na wydatki związane z rejestracją i użytkowaniem autobusu szkolnego. §7 Skorygować plan wydatków na dotacje w budżecie gminy i miasta na 2005 rok w sposób następujący: - Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 700,00 zł, w tym:
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 700,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 700,00 zł.
- Zwiększyć plan wydatków o kwotę 700,00 zł, w tym:
§8 Skorygować zapisy dotyczące kwoty długu oraz spłaty zobowiązań w związku ze zmniejszeniem o kwotę 597 997,00 zł przychodów z kredytu i o kwotę 1 500 000,00 zł przychodów ze sprzedaży obligacji w sposób podany w załącznikach nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały. §9 Skorygować załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2005 r. pt. "Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2005" w sposób podany w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. §10 Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy i miasta. §11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty. Załącznik można pobrać ze strony w formacie PDF (41 KB). Załącznik można pobrać ze strony w formacie PDF (43 KB). Załącznik można pobrać ze strony w formacie PDF (44 KB). Załącznik można pobrać ze strony w formacie PDF (42 KB). Załącznik można pobrać ze strony w formacie PDF (45 KB).
|