Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Sprawozdania

Uchwała nr XXXVII/316/2005 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30.09.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. "c", pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 i 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 112, 118, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach postanawia:

§1

Zwiększyć per saldo plan dochodów budżetu gminy i miasta na 2005 rok w związku z rozliczeniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie tzw. "Zielonych szkół" oraz otrzymaniem dotacji na realizację zadania "Wapnowanie gleb" z kwoty 65 644 023,00 zł do kwoty 65 774 486,00 zł, tj. o kwotę 130 463,00 zł, w tym:

  1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 900,00 zł, z tego:
    • w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 900,00 zł, z tego:
      • dotacje o kwotę 900,00 zł.
  2. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 131 363,00 zł, z tego:
    1. w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 21 363,00 zł, z tego:
      • dotacje o kwotę 21 363,00 zł,
    2. w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 110 000,00 zł, z tego:
      • wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 110 000,00 zł.

§2

Zwiększyć per saldo plan wydatków budżetu gminy i miasta na 2005 r. z kwoty 71 040 985,00 zł do kwoty 71 171 448,00 zł, tj. o kwotę 130 463,00 zł, z tego:

  1. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 900,00 zł, z tego:
    • w dziale 801 - Oświata i wychowanie - rozdział 80195 - Pozostała działalność o kwotę 900,00 zł, z tego:
      • wydatki bieżące o kwotę 900,00 zł.
  2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 131 363,00 zł, z tego:
    1. w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - rozdział 01095 - Pozostała działalność o kwotę 21 363,00 zł, z tego:
      • wydatki bieżące o kwotę 21 363,00 zł

      z przeznaczeniem tych środków na zakup wapna nawozowego,

    2. w dziale 600 - Transport i łączność - rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 100 000,00 zł, z tego:
      • wydatki bieżące o kwotę 100 000,00 zł, z tego:
        • dotacje o kwotę 100 000,00 zł

      z przeznaczeniem tych środków na wydatki związane z komunikacja zbiorową,

    3. w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 10 000,00 zł, z tego:
      • rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 414,00 zł, z tego:
        • wydatki bieżące o kwotę 414,00 zł

        z przeznaczeniem tych środków na uzupełnienie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

      • rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 9 586,00 zł, z tego:
        • wydatki bieżące o kwotę 9 586,00 zł

        z przeznaczeniem tych środków na uzupełnienie środków na zakup materiałów, usług internetowych oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§3

Skorygować plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w budżecie gminy i miasta na 2005 rok w sposób następujący:

  1. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 7 060,00 zł, w tym:
    1. w dziale 801 - Oświata i wychowanie - rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 5 760,00 zł, z tego:
      • wydatki bieżące o kwotę 5 760,00 zł, z tego:
        • wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 5 760,00 zł,
    2. w dziale 852 - Pomoc społeczna - rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1 300,00 zł, z tego:
      • wydatki bieżące o kwotę 1 300,00 zł.
  2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 7 060,00 zł, w tym:
    1. w dziale 801 - Oświata i wychowanie - rozdział 80110 - Gimnazja o kwotę 5 760,00 zł, z tego:
      • wydatki bieżące o kwotę 5 760,00 zł, z tego:
        • dotacje o kwotę 5 760,00 zł,

      z przeznaczeniem tych środków na pokrycie kosztów kształcenia uczniów z terenu gminy w Niepublicznym Gimnazjum dla Dorosłych w Rybniku,

    2. w dziale 852 - Pomoc społeczna - rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1 300,00 zł, z tego:
      • wydatki bieżące o kwotę 1 300,00 zł, z tego:
        • wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 1 300,00 zł,

      z przeznaczeniem tych środków na wynagrodzenia bezosobowe.

§4

Skorygować plan wydatków na dotacje w budżecie gminy i miasta na 2005 rok w sposób następujący:

  1. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 158 001,00 zł, w tym:
    1. w dziale 757 - Obsługa długu publicznego - rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 100 000,00 zł, z tego:
      • wydatki bieżące o kwotę 100 000,00 zł,
    2. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 45 000,00 zł, z tego:
      • wydatki bieżące o kwotę 45 000,00 zł,
    3. w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 13 001,00 zł, z tego:
      • wydatki bieżące o kwotę 13 001,00 zł, z tego:
        • dotacje o kwotę 13 001,00 zł.
  2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 158 001,00 zł, w tym:
    1. w dziale 600 - Transport i łączność - rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 145 000,00 zł, z tego:
      • wydatki bieżące o kwotę 145 000,00 zł, z tego:
        • dotacje o kwotę 145 000,00 zł,

      z przeznaczeniem tych środków na wydatki związane z komunikacja zbiorową,

    2. w dziale 852 - Pomoc społeczna - rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 6 600,00 zł, z tego:
      • wydatki bieżące o kwotę 6 600,00 zł,

      z przeznaczeniem tych środków na pokrycie kosztów utrzymania jadłodajni św. Franciszka,

    3. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 6 401,00 zł, z tego:
      • wydatki bieżące o kwotę 6 401,00 zł, z tego:
        • dotacje o kwotę 6 401,00 zł,

      z przeznaczeniem tych środków na utrzymanie terenu parku przy ul. Furgoła.

§5

Skorygować załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2005 r. pt. "Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2005 roku" w sposób podany w załączniku do niniejszej uchwały.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy i miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik do uchwały nr XXXVII/316/2005

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (44 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 27 96 w. 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.11.08
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:31:11
Liczba odwiedzin strony: 1340 (ostatnie odwiedziny 2024.12.20 07:59:48)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny