|
|
Uchwała nr X/54/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30.05.2003 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. "c", pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 i 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 112, 118, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148), Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach postanawia: §1 Zwiększyć per saldo dochody w budżecie gminy i miasta na 2003 r. w związku z: mniejszymi wpływami z podatku od nieruchomości od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz otrzymaniem dodatkowych środków w postaci dotacji od Rządu Szwajcarii, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i środków z Banku Spółdzielczego w Orzeszu z kwoty 51 722 634,00 zł do kwoty 51 745 834,00 zł, tj. o kwotę 23 200,00 zł, z tego: - Zmniejszyć dochody o kwotę 107 000,00 zł, w tym:
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej - o kwotę 107 000,00 zł, w tym: - wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 107 000,00 zł.
- Zwiększyć dochody o kwotę 130 200,00 zł, w tym:
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - o kwotę 60 000,00 zł, w tym:
- pozostałe dochody o kwotę 60 000,00 zł,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 70 200,00 zł, w tym:
- dotacja o kwotę 70 200,00 zł.
§2 Zwiększyć per saldo wydatki w budżecie gminy i miasta na 2003 r. z kwoty 57 218 367,00 zł do kwoty 57 283 687,00 zł, tj. o kwotę 65 320,00 zł, z tego: - Zmniejszyć wydatki o kwotę 107 000,00 zł, w tym:
- w dziele 600 - Transport i łączność - rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - o kwotę 107 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę 107 000,00 zł.
- Zwiększyć wydatki o kwotę 172 320,00 zł, w tym:
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - o kwotę 60 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę 60 000,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pt. "Mała architektura przed Ratuszem w dzielnicy Czerwionka", - w dziale 801 - Oświata i wychowanie - rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - o kwotę 112 320,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę 112 320,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na modernizację starej kotłowni węglowej w Szkole Podstawowej nr 8 w Dębieńsku na węglową ekologiczną. §3 Źródłem pokrycia wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 42 120,00 zł jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zwiększenie kwoty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynika z decyzji Zarządu NFOŚ i GW o zwiększeniu procentowego udziału w finansowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pt. "Modernizacja oczyszczalni ścieków", co zostało wprowadzone aneksem do obowiązującej umowy. Zapisy wprowadzające ww. pożyczki przy jednoczesnym skorygowaniu kwoty nadwyżki z lat ubiegłych zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały korygujący pkt 2 załącznika nr 3 do uchwały nr V/10/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2003. §4 Skorygować zapisy dotyczące kwoty długu oraz spłaty zobowiązań w roku 2003 i w latach następnych w związku z wprowadzeniem do budżetu kwot pożyczek oraz ostatecznego ustalenia terminów spłaty zaplanowanego w budżecie kredytu w sposób podany w załącznikach nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały. §5 Skorygować wydatki majątkowe w budżecie gminy i miasta na 2003 rok w sposób następujący: - Zmniejszyć wydatki w kwocie 428 000,00 zł, w tym:
- w dziale 600 - Transport i łączność - rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - o kwotę 428 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 16 000,00 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 412 000,00 zł.
- Zwiększyć wydatki w kwocie 428 000,00 zł, w tym:
- w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - rozdział 40002 - Dostarczanie wody - o kwotę 317 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 317 000,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na dopłaty do kosztów dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków, - w dziale 600 - Transport i łączność - o kwotę 111 000,00 zł, z tego:
- rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - o kwotę 95 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 95 000,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na remontu chodnika przy ul. Rybnickiej w Szczejkowicach, na opracowanie dokumentacji oraz remont nawierzchni ul. Bocznej w Książenicach i ul. Szkolnej w Palowicach oraz opracowanie dokumentacji remontu chodnika przy ul. Jana Pawła II w Czerwionce, - rozdział 60095 - Pozostała działalność - o kwotę 16 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę 16 000,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na zakup wiat przystankowych. §6 Skorygować wydatki na dotacje dla podmiotów na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy i miasta w sposób następujący: - Zmniejszyć wydatki w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
- w dziale 851 - Ochrona zdrowia - rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - o kwotę 16 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 16 000,00 zł.
- Zwiększyć wydatki w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
§7 Skorygować załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2003 pt. "Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2003" w związku z wprowadzeniem zarządzeniami burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny do budżetu na 2003 r. dotacji celowych w sposób podany w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. §8 Skorygować załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2003 r. pt. "Dotacje dla podmiotów na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2003" w sposób podany w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. §9 Skorygować załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2003 r. pt. "Plan dochodów i wydatków środków specjalnych w roku 2003" w związku z otrzymaniem darowizny od Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej Ziemi Rybnickiej na dofinansowanie "Zielonych Szkół" dla uczniów z niezamożnych rodzin w sposób podany w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. §10 Skorygować załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2003 pt. "Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2003" w sposób podany w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. §11 Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy i miasta. §12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego w roku 2003 Źródła sfinansowania deficytu budżetowego (w złotych). § | Nazwa | Przychody | Rozchody | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 8 588 353 | - | 957 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 924 000 | - | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | - | 3 974 500 | Razem: | 9 512 353 | 3 974 500 | Prognozowane kwoty długu na 2003 rok i lata następne [w zł] Lp. | Tytuł dłużny | Kwota długu na dzień 31.12.2002 r. | 2003 r. | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. | 2007 r. | 1 | Wyemitowane papiery wartościowe | - | - | - | - | - | - | 2 | Kredyty: | | | | | | | - długoterminowe | 7 252 500 | 8 500 000 | 3 870 000 | 0 | 0 | 0 | - krótkoterminowe | - | - | - | - | - | - | 3 | Pożyczki: | | | | | | | - długoterminowe | 268 698 | 3 635 051 | 4 131 651 | 2 693 277 | 1 318 000 | 0 | - krótkoterminowe | - | - | - | - | - | - | 4 | Przyjęte depozyty | - | - | - | - | - | - | 5 | Prognozowane dochody budżetowe | 49 150 358 | 51 745 834 | 54 650 838 | 55 339 506 | 55 639 506 | 56 100 000 | 6 | Wymagalne zobowiązania: | - | - | - | - | - | - | a) jednostek budżetowych, | - | - | - | - | - | - | b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy), wynikające z: | - | - | - | - | - | - | - ustaw, | - | - | - | - | - | - | - orzeczeń sądu, | - | - | - | - | - | - | - udzielonych poręczeń i gwarancji, | - | - | - | - | - | - | - innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) | - | - | - | - | - | - | 7 | Ogółem kwota zadłużenia | 7 521 198 | 12 135 051 | 8 001 651 | 2 693 277 | 1 318 000 | 0 | Planowane spłaty zobowiązań na 2003 rok i lata następne [w zł] Lp. | Tytuł dłużny | Spłata w 2002 r. | Planowane spłaty zobowiązań na lata: | 2003 r. | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. | 2007 r. | 1 | Spłata rat kredytów: - długoterminowego - krótkoterminowego | 3 721 667 | 3 952 500 | 4 630 000 | 3 870 000 | - | - | 2 | Spłata rat pożyczki: - długoterminowej | - | 22 000 | 123 400 | 1 438 374 | 1 375 277 | 1 318 000 | 3 | Potencjalne kwoty spłaty z tytułu udzielonych poręczeń | - | - | - | - | - | - | Razem: | 3 721 667 | 3 974 500 | 4 753 400 | 5 308 374 | 1 375 277 | 1 318 000 | Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2003 [w zł] Dochody Klasyfikacja | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmiana (+) lub (-) | Plan po zmianie | Dział | Rozdział | § | 750 | | | Administracja publiczna | 115 749 | | 115 749 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie, w tym: | 115 749 | | 115 749 | | 1. Zadnia nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich, w tym: | 95 600 | | 95 600 | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 95 600 | | 95 600 | | 2. Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, w tym: | 2 700 | | 2 700 | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 700 | | 2 700 | | 3. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego, w tym: | 17 449 | | 17 449 | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 449 | | 17 449 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 980 | 19 847 | 25 827 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: | 5 980 | | 5 980 | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 980 | | 5 980 | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym: | | 19 847 | 19 847 | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 19 847 | 19 847 | 801 | | | Oświata i wychowanie | | 8 876 | 8 876 | 80101 | | Szkoły podstawowe w tym: | | 8 876 | 8 876 | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 8 876 | 8 876 | 853 | | | Opieka społeczna | 1 956 473 | 188 749 | 2 145 222 | 85313 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym: | 43 687 | 33 564 | 77 251 | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 43 687 | 33 564 | 77 251 | 85314 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: | 1 452 009 | 149 605 | 1 601 614 | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 452 009 | 149 605 | 1 601 614 | 85316 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, w tym: | 157 843 | | 157 843 | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 157 843 | | 157 843 | 85319 | | Ośrodki pomocy społecznej, w tym: | 298 181 | | 298 181 | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 298 181 | | 298 181 | 85328 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: | 4 753 | | 4 753 | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 753 | | 4 753 | 85395 | | Pozostała działalność w tym: | | 5 580 | 5 580 | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 5 580 | 5 580 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 296 000 | | 296 000 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: | 296 000 | | 296 000 | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 296 000 | | 296 000 | Razem dochody: | 2 374 202 | 217 472 | 2 591 674 | Wydatki Klasyfikacja | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmiana (+) lub (-) | Plan po zmianie | Dział | Rozdział | § | 750 | | | Administracja publiczna | 115 749 | | 115 749 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie w tym: | 115 749 | | 115 749 | | 1. Zadnia nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich w tym: | 95 600 | | 95 600 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 090 | | 67 090 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 920 | | 11 920 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 480 | | 11 480 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 620 | | 1 620 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 490 | | 3 490 | | 2. Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania kryzysowego i Ochrony Ludności w tym: | 2 700 | | 2 700 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 825 | | 1 825 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 420 | | 420 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 | | 400 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 | | 55 | | 3. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego w tym: | 17 449 | | 17 449 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 150 | | 12 150 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 144 | | 2 144 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 180 | | 2 180 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 315 | | 315 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 660 | | 660 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 980 | 19 847 | 25 827 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: | 5 980 | | 5 980 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 443 | | 443 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 | | 61 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | | 3 000 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 476 | | 2 476 | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | | 19 847 | 19 847 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 470 | 1 470 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 200 | 200 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 609 | 6 609 | 4260 | Zakup energii | | 200 | 200 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 968 | 10 968 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 400 | 400 | 801 | | | Oświata i wychowanie | | 8 876 | 8 876 | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 8 876 | 8 876 | 324 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | | 8 876 | 8 876 | 853 | | | Opieka społeczna | 1 956 473 | 188 749 | 2 145 222 | 85313 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym: | 43 687 | 33 564 | 77 251 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 43 687 | 33 564 | 77 251 | 85314 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: | 1 452 009 | 149 605 | 1 601 614 | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 342 009 | 149 605 | 1 491 614 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 000 | | 110 000 | 85316 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w tym: | 157 843 | | 157 843 | 3110 | Świadczenia społeczne | 157 843 | | 157 843 | 85319 | | Ośrodki pomocy społecznej w tym: | 298 181 | | 298 181 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225 830 | | 225 830 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 028 | | 17 028 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 423 | | 43 423 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 656 | | 4 656 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 244 | | 7 244 | 85328 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: | 4 753 | | 4 753 | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 753 | | 4 753 | 85395 | | Pozostała działalność w tym: | | 5 580 | 5 580 | 3110 | Świadczenia społeczne | | 5 580 | 5 580 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 296 000 | | 296 000 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: | 296 000 | | 296 000 | 4260 | Zakup energii | 216 000 | | 216 000 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000 | | 80 000 | Razem wydatki: | 2 374 202 | 217 472 | 2 591 674 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa Klasyfikacja | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmiana (+) lub (-) | Plan po zmianie | Dział | Rozdział | § | 750 | | | Administracja publiczna | 59 500 | | 59 500 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie w tym: | 59 500 | | 59 500 | 235 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 59 500 | | 59 500 | Razem dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa: | 59 500 | | 59 500 | Dotacje dla podmiotów na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2003 [w zł] Lp. | Nazwa podmiotu | Kwota dotacji | 1 | Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach | 1 280 670 | 2 | Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach | 748 421 | 3 | Schronisko dla bezdomnych im. św. Brata Alberta | 25 000 | 4 | Rejonowy Związek Spółek Wodnych | 60 000 | 5 | Klub Sportowy 23 Górnik Czerwionka | 143 000 | 6 | Klub Sportowy Piast Leszczyny | 55 680 | 7 | LKS Orzeł Palowice | 19 000 | 8 | LKS Bełk | 19 000 | 9 | LKS Ruch Stanowice | 14 500 | 10 | LKS Czarni Przegędza | 19 000 | 11 | LKS Borowik Szczejkowice | 14 500 | 12 | LKS Dąb Dębieńsko | 14 500 | 13 | LKS Płomień Czuchów | 10 000 | 14 | LKS Unia Książenice | 10 000 | 15 | Uczniowski Klub Sportowy 6 Polho Czuchów | 42 000 | 16 | Uczniowski Klub Sportowy Zryw Dębieńsko | 3 000 | 17 | Klub Karate Kyokuskin w Czerwionce | 1 500 | 18 | Fundusz Lokalny Ramża | 20 000 | 19 | Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą | 1 500 | 20 | ZHP Komenda Hufca Czerwionka-Leszczyny | 16 000 | Razem: | 2 517 271 | Plan dochodów i wydatków środków specjalnych w roku 2003 [w zł] Dział | Rozdział | Nazwa środka specjalnego | Dochody | Wydatki | 600 | 60016 | "Utrzymanie dróg" | 3 000 | 3 000 | 801 | 80101 | "Wyżywienie w świetlicach" | 193 420 | 193 420 | 80110 | "Wyżywienie w świetlicach" | 357 950 | 357 950 | 853 | 85395 | "Darowizna" | 2 000 | 2 000 | 854 | 85404 | "Zakup produktów żywnościowych" | 421 100 | 421 100 | Razem środki specjalne: | 977 470 | 977 470 | Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2003 [w zł] Dział | Rozdział | Stan funduszu na początku roku | Przychody | Wydatki | Stan funduszu na koniec roku | 900 | 90011 | 60 455 | 340 000 | 397 420 | 3 035 |
|